试题详情
- 单项选择题内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定 的方法进行调查和评价,包括()
A、询问管理层获取其解释和答复。
B、实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与 可靠性。
C、如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行 其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。
D、以上都是。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 被审验单位因吸收合并增加注册资本及实收资
- 在我国,审计的总目标是注册会计师通过执行
- 审计机关依法可对政府投资和以政府投资为主
- 审计人员的回避,由审计机关主要负责人决定
- 审计法所称政府投资和以政府投资为主的建设
- 根据《审计计划准则》,对实施具体审计项目
- 审计的分类就是按照审计主体和审计内容所作
- 审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材
- 如果审计项目组成员的主要近亲属在审计客户
- 根据《中华人民共和国审计法实施条例》的规
- 审计机关根据被审计单位的()关系,确定审
- 凡是年度会计报表审计,都需要对期初余额进
- 内部审计机构负责人和审计项目负责人对内部
- 绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选
- 修订前的审计法实施条例共7章56条,此次
- 判断注册会计师应否承担法律责任以及承担的
- 会计师事务所与委托单位之间的业务关系()
- 按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对
- 审计机关应当在审计决定中告知被审计单位提
- 下列哪些是收集审计证据的程序()