试题详情
- 单项选择题下列关于审计工作底稿的审查可能帮助内部审计人员的职业发展的描述,最准确的是:()
A、证实已完成的工作不可以由另一个内部审计师再执行。
B、确保对已确认的审计程序的任何更改都是合理的并经过授权的。
C、证明指定的审计人员正确执行该业务的能力。
D、确保完成业务目标。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 当前对付款活动的审计表明在应付凭单账项处
- 在环境中描述一个经济实体的长期位置和的目
- 内部审计师要确定由终端用户及局域网(LA
- 首席审计执行官张某在准备工作安排时要运用
- 公司规定的必须从经过审批的卖方清单上的供
- 下列关于内部审计师审查组织现存风险管理、
- 某公司正在收购另一家公司,该公司的内部审
- 某制造企业在其产品制造过程中需用一些有
- 下列关于保险公司建议设立独立的合规性审计
- 一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型
- 某内部审计师正在实施变量抽样,在同样的置
- 某生产厂商的一大审计目标是验证所有返工工
- 某个内部审计活动已经安排了一项与建筑合同
- 组织结构是决定组织内部系统的基本条件,那
- 在内部控制过程中,首席审计执行官需承担的
- 内部审计师正在编写准备提交给管理层的初步
- 管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话
- 任何关于库存评估的风险模型一定包括:()
- 分公司经理认为内部审计部门是高级管理层的
- 在一些公司中,内部审计部门被要求参与对外