试题详情
- 单项选择题某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,不正确的是:()
A、财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策
B、外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难
C、审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策
D、因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍
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