试题详情
- 单项选择题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
A、客户对账单
B、发运凭证
C、销售合同
D、生产统计表
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 如何理解独立性在性质上是行为约束与核心价
- 对固定资产审计,通过计算本年度计提折旧额
- 按制度规定,工资总额应包括()。
- 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(
- 对被审计单位职工福利费进行实质性审查时,
- 审计准则具有的作用包括()。
- 审计准则要求审计人员应保持合理的职业谨慎
- 防范审计人员法律责任风险对策有()。
- 以下情况需要进行数据清理的是()。
- 在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重
- 受托经济责任,企业剩余计量与审计需求之间
- 通过对库存进行监盘取得的证据属于()。
- 实质性审查中的抽样风险包括()。
- 审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合
- 下列各项中,超出审计机关权限的是()。
- 与文字描述法相比,应用调查表法描述内部控
- 国家审计机关的审计计划按其作用不同可分为
- 下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的
- 审查材料等存货时,首要的审计目标是()。
- 现金流量表的内部控制环节中除与资产负债表