试题详情
- 单项选择题以下属于控制活动的是()
A、授权
B、控制环境
C、业绩评价
D、组织结构
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 当面临强加的审计范围限制时,首席审计执行
- 审计人员对XYZ股份有限公司2009年
- 审计人员最有可能评估为风险最低的电子商务
- 审计是一个系统的过程。
- 后续审计,也叫“跟踪审计”,是在审计报告
- 检查有形资产可为其()提供可靠的审计证据
- 下列哪项最不能作为一个好的遵从环境的例证
- 由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率
- 简述内部审计人员职业道德规范要求。
- 为了证实被审计单位销售业务的记录是否及时
- 内部审计基本准则是总纲,制定具体准则和实
- 以下属于内部审计外包优点的有()
- 以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则(
- 以下哪项没有说明业务工作底稿的功能()
- 作为内部证据的会计记录在()情况下可靠性
- 注册会计师审计意见可以提高财务信息的可信
- 我国内部审计职业规范体系包括哪些内容?
- 审计报告形成的审计结论与建议应当充分考虑
- 内部审计人员在进行审计时应遵循的法律和准
- 以下属于职业道德规范的一般原则的有()