试题详情
- 多项选择题在实施审计中,审计组通过调查了解和内部控制测试,如发现存在下列情形的,应当及时调整审计实施方案()
A、审计实施方案的主要内容与所了解的情况存在重大差异的
B、内部控制测试结果显示审计组需要调整审计重点、步骤和方法的
C、发现重大违法违纪事项,需要改变审计内容和审计重点的
D、审计范围受到限制,不能正常展开工作的
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 事故档案的保存期限分为()
- 公司内部调配设备由接收科室负责人核定型号
- 根据公司《劳务外包管理办法(试行)》规定
- 公司干部的任职文件,由党委()行文。
- 财务资金部负责信息化建设项目资金的执行和
- 未经许可严禁上传公司内部文件资料到互联网
- 公司安监部对本*单位职业健康检查中发现疑
- 绿色生产考评小组,组长由生产分管领导担任
- 作为专业从事混凝土生产的中建西部建设人来
- 各单位在组织测评结果统计时从()抽调精干
- 新拓展项目,指拟于预算年度报批并启动实施
- 公司应对司属各单位总经理出具综合授权书,
- 以下哪些属于客户需求中的基本需求?()
- 结算岗在CGM【账务管理】→【应收账务管
- 各区域公司根据对搅拌站的定位及授权调整,
- 患重大疾病,一次性补助()元
- 党员民主生活会是由()召集并主持的
- 业务主管部门在应采取“绿色通道”做法签订
- 开采矿产资源,必须采取合理的开采顺序、开
- 各二级机构按照本办法规定及公司要求,在征