试题详情
- 单项选择题被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、信息与沟通
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 审查某企业持有至到期投资项目,发现被审计
- 审计人员为了核实被审计单位列示于资产负债
- 审计人员通过存货监盘、分析相关业务及费用
- 注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析
- 下列各项中,属于变量抽样法的有()。
- 在我国,判断社会审计人员法律责任的成文法
- 对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记
- 审查未入账或未列报应付账款,可采用的方法
- 根据我因目前的实际情况,国家审计的首要目
- 透镜模型在审计职业判断的应用有哪些优点?
- 国家审计机关针对被审计单位的某种严重经济
- 对其他货币资金审查的程序包括()。
- 审查某企业"预付账款"项目,发现支付S公
- 下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有(
- 审查某企业应收账款,对往来单位Y公司所欠
- 审查某企业“预付账款”项目,发现有预付K
- (一)资料 2009年4月,某省审
- 审计管理要贯穿于()。
- 关于信息系统测试的方法,以下说法错误的是
- 防范审计人员法律责任风险对策有()。