试题详情
- 单项选择题通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于()。
A、组织控制
B、输入控制
C、安全控制
D、信息系统开发维护控制
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 有关存货审查的下列表述中,正确的是()。
- 在下列情况下,审计人员应当将有关会计账户
- 风险基础审计模式下,审计风险取决于()。
- 监督盘点存货过程中,审计人员采取的措施有
- 现金盘点与存货盘点时间的区别在于()。
- 在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘
- 《中华人民共和国注册会计师法》规定注册会
- 社会审计组织的审计业务有()。
- 下列各项中,不属于信息系统测试方法的是(
- 审计的基本分类包括()。
- 审查未入账或未列报应付账款,可采用的方法
- 营业收入审计目标包括()。
- 审计人员使用函证程序审查应收账款时,最难
- 我国国家审计的审计报告包括审计组的审计报
- 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发
- 审计人员在存货审查过程中,应采取措施防止
- 以下业务分工易导致内部控制失效的是()。
- 社会审计组织的权限包括()。
- 审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红
- 审查托管证券是否真实存在时,审计人员应采