试题详情
- 单项选择题下列制度或情形下,通常与管理层的舞弊无关的是:()
A、销售部门经理只关注业务指标是否完成
B、某位高级管理人员认为内部控制制度在需要时可以由自己更改
C、公司的业绩评价制度下的奖励很大
D、将公司的经营结果与预算进行日常比较
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷
- 以下哪项内容以方式描述了内部审计部门在支
- 根据法律标准规定,为证明经理安排雇员处理
- 领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在
- 建立内部审计活动的主要原因是:()
- 首席审计执行官被任命参加一评估外部审计师
- 某内部审计师在对某造纸工厂进行审计,发现
- 《内部审计专业实务标准》的目标不包括以下
- 某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储
- 在对某公司薪酬部门的审计中发现了一些控制
- 内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素
- 关于审计证据下列说法正确的是:()
- 在决定纳入年度计划中的咨询项目时,CAE
- 下列事项中,损害了内部审计师的独立性的是
- 列举登录计算机系统失败企图的日常报告属于
- 内部审计师制定的业务目标是要确认对生产造
- 当使用风险评估程序去制定审计日程安排表时
- 内部审计师应该对组织的经营持续计划过程做
- 管理层在面临变革阻力和紧迫的时间限制时,
- 某内部审计师被授命对企业的治理过程进行评