试题详情
- 单项选择题某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资和贷款业务进行审计在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计人员还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用了大量的衍生金融工具来适当地防范风险。审计人员正在评估新的政策和程序以保持适度的风险组合,为实现这一审计目标,最不相关的程序是:()
A、与经营管理人员面谈,明确那些比较模糊的业务程序。
B、如有必要,与高层管理人员或董事会成员面谈,以明确政策的内容。
C、进行合规性测试,确定投资样本是否符合新业务程序的要求。
D、审阅最近公布的新规章,并确定新程序是否符合这些规章的要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 以下每项对决策制定过程都很重要:
- 在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员
- 以下哪一项描述了某组织的控制薄弱环节?(
- 下列描述中,关于有说服力的证据描述最准确
- 下面哪项目标将风险管理战略定位在最优水平
- 为了节约成本,对于同一种原材料,管理层要
- 某大量销售消费品的零售商应用销售点数据来
- 作为决策过程的一部分,在筛选替代的解决方
- 下面哪种组织结构具有大量重复职能?()
- 2013年新修订的COSO框架代表了国际
- 某经理填制并签发了一张支票给虚构的供应商
- 首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包
- 拥有管理风险和风险管理,但如果组织没有风
- 最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、
- 电子表格软件最适合以下哪个审计活动?()
- 某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门
- 在业务计划阶段,制定高层次的流程图的作用
- 对需求量取决于生产水平的制造业库存(比如
- 以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和
- 在内部审计过程中,审计业务的覆盖面没有就