试题详情
- 单项选择题下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是:()
A、在实施之前审查控制系统。
B、安装并更新控制系统。
C、制定控制系统的程序。
D、设计控制系统。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 王某是某公司内部审计部门的首席审计执行官
- 某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别
- 下面哪项目标将风险管理战略定位在最优水平
- 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现
- 以下X条形图是一个健康保险公司应用计算机
- 评估组织外部审计师的独立性应:()
- 下列关于审计师运用非统计抽样的说法正确的
- 根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞
- 为了证明一笔交易中货款已经支付的审计证据
- 为了加强内部审计部门的日常运作,首席审计
- 下列控制类型中,不属于输出控制的是:()
- 对于采购控制系统的建立、实施和监督负有主
- 内部审计是公司一项重要的活动,那么内部审
- 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其
- 某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在
- 首席审计执行官发现助理审计师更多地以口头
- 决策规则的文档对于信息系统分析员和用户来
- 下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的
- 以下不可能被认为是表明具有很高舞弊征兆的
- 首席审计执行官大多采用风险评估程序来制定