试题详情
- 单项选择题程序要求事先对现金收据编号,并将收据复写联送交出纳和会计,这属于以下哪类控制:()
A、前馈控制。
B、反馈控制。
C、指导型控制。
D、预防型控制。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 以下哪项关于公司治理的陈述不正确?()
- 根据《专业实务框架》,以下哪项内容是一
- 一家布料公司将所用的染料改成无毒性的以应
- 与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过
- 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其
- 公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将
- 内部审计师小张正在准备一家单位的招标合约
- 管理者可以应用不同的方法来解决导致公司内
- 以下哪项有关内部审计章程的陈述不正确?(
- 程序要求事先对现金收据编号,并将收据复写
- 内部审计师在对公司的薪金发放系统进行审计
- 以下各种情况下不适合采用标准内部审计方案
- 下列情况中,采用叙述性文件比利用流程图更
- 对于发现重复付款现象的最佳审计程序是:(
- 为了确定所有的返工产品都得到生产工程师的
- 分部经理认为近期毛利的增长是由于生产经营
- 现场审计工作已确定了许多重要审计发现。原
- 贷款委员会并未恰当地履行其职能是银行业面
- 在审计资源有限的情况下,以下对于两个项
- 下列描述中,关于有说服力的证据描述最准确