试题详情
- 单项选择题某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该公司的定价信息。内部审计师认为信息泄漏是在数据从分公司向总公司进行电子传输时发生的。下列哪项控制措施能最有效地防止信息泄漏?()
A、不同步传输。
B、加密。
C、使用光纤传输线路。
D、使用口令。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问
- 按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系
- 某公司最近将采购循环由手工处理转变为用联
- 如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内
- 几个级别的经理都对营销部门的审计结果感兴
- 根据《标准》,内部审计报告的审计发现应该
- 关于足够的证据最好的定义为:()
- 公司为了扩大销售量,允许购买方进行赊销,
- 随着我国的经济向服务性产业转移,一种新型
- 内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方
- 贷款委员会并未恰当地履行其职能是银行业面
- 内部审计师协会董事会被告知某位CIA的逃
- 大多数的公司会制定自己的职业道德行为守则
- 针对非赢利活动的全面审计要求内部审计师主
- 终端用户可能通过修改标准程序以获取原本无
- 如果内部控制非常薄弱,以下各项可能存在的
- 下列关于内部审计人员的职责的说法不正确的
- 管理层在面临变革阻力和紧迫的时间限制时,
- 首席审计执行官考虑雇佣一个没有内部审计
- 如果内部控制得到了很好的设计,由不同的人