试题详情
- 单项选择题下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()
A、对组织的内部控制的有效性进行评估
B、为评估组织的风险管理而对证据进行检查
C、为组织提供改进控制的过程的建议
D、以可靠的方式评估和报告风险
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 某公司新成立了一个部门,部门职员均为从各
- 以下哪项表明市场部可能存在舞弊?()
- 根据《标准》,内部审计师有责任协助发现舞
- 对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人
- 管理层所采取的以下哪种行为最有可能改善机
- 在风险评估中,内部控制目标是确保员工能够
- 内部审计师应采用以下哪种分析性复核程序来
- 某审计小组制作了一份初步调查问卷,有以
- 某组织正在进行变革,采用一种使其质量控制
- 首席审计执行官正在为下一预算年度的业务工
- 以下哪项是控制的最佳定义?()
- 某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在
- 随着我国的经济向服务性产业转移,一种新型
- 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在
- 下列选项中,属于使用控制图所需要注意的
- 关于《国际内部审计专业实务标准》的说法,
- 在审计中,内部审计师发现一位受重用的员工
- 为了证明一笔交易中货款已经支付的审计证据
- 负责对其他审计师进行监督和审查的审计经理
- 某内部审计师在对公司的福利计划的实施程度