试题详情
- 单项选择题组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能上向董事会报告的情况下才能够有效实现。职能上向董事会报告的例子不包括董事会:()
A、批准首席审计执行官的薪酬
B、批准以风险为基础编制的内部审计计划
C、批准内部审计预算和所需资源计划
D、批准审计人员的加薪和提拔
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 以下关于公司治理的陈述,哪项是不正确的?
- 下列哪种类型人员对应收账款过账程序适当的
- 某内部审计师在对某造纸工厂进行审计,发现
- 某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别
- 大型制造商都采用适时存货系统,以便最大限
- 组成控制系统的最基本组成部分是:()
- 关于应收账款存在性和计价的最有说服力的审
- 下列哪(些)项最好地描述了内部审计师的
- 在下列情况中,利用分析性复核来证实各种运
- 某CIA由于原公司裁员而失业,在同一行业
- 验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录
- 为了加强内部审计部门的日常运作,首席审计
- 某公司最近引入了全面质量管理(TQM)系
- 某公司所签署的合同表明承包商必须遵循所
- 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户
- 哪些人员应对机构的道德文化状况共同承担
- 内部审计师参与重新设计时不包括以下哪一项
- 针对组织的风险,属于内部审计活动职责的是
- 某经理的下属们正在执行强度大、令人厌烦的
- 下面的选项中,不属于控制工具的是:()