试题详情
- 判断题不同的审计方式,所需审计证据不同,可以取证的途径不同,就要采取不同的审计方法。
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热门试题
- 审计报告
- 用来归集某一成本计算对象所应承担的生产费
- 审计人员在2006年2月份审阅某工业企业
- 会计师事务所不能通过下列哪项途径获取与客
- 为证实被审计单位是否存在未入账的长期负债
- 审计依据是()、做出审计结论的客观标准。
- 下列情况中,影响CPA独立性的事项有()
- 审计方案应包括以下基本内容()。
- 注册会计师在对被审计单位内部控制进行了解
- 在制度基础审计中,对内部控制制度进行符合
- 企业收益的主要来源是()。
- 控制环境
- 用以证明期末存货存在性的最直接的审计程序
- 审计业务约定书的具体内容可能会因被审计单
- 新中国成立以后,特别是十一届三中全会之后
- 目前,我国的审计监督体系主要包括()。
- 某化工厂(一般纳税人)向一个体工商户销售
- 下列属于库存现金实质性程序的有()。
- 下列项目中与采购付款审计相关的账户有()
- A注册会计师负责审计甲公司2014年度财