试题详情
- 单项选择题如果被审计单位现金折扣单独记账,审计人员要获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效的方法是()。
A、观察
B、查询及函询
C、分析性复核
D、检查
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审
- 审计人员调查了解被审计单位及其相关情况的
- 审计
- 我国的下列法律中,涉及注册会计师法律责任
- 审计抽样与抽样是同义语。
- 无论是我国还是外国都承认()的经济监督活
- 审计风险
- 期后事项
- 在我国,无论政府审计、内部审计还是注册会
- 如果观察程序能够表明被审计单位组织管理得
- 流程图法的优点是()。
- 标准意见审计报告,是注册会计师对被审计单
- 简述审计模式的阶段。
- 审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出
- 按实施审计的时间分类,审计可分为()
- 下列事项中不能支持注册会计师把控制风险评
- 审计计划可以采用的形式有()。
- 采购与付款循环的基本业务包括()。
- 审计人员如果按照既定的审计程序,无法对样
- 企业的赊购业务一般不需要经过授权审批。