试题详情
- 单项选择题对审计目标的确定有最直接影响的是()。
A、被审计单位的要求
B、审计环没
C、审计目的
D、审计对象
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 内部控制测试中的抽样风险包括()。
- 下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是(
- 实质性审查中的抽样风险包括()。
- 下列属于《审计法》法律责任的特点的有()
- 误据风险和信赖不足风险可能影响()。
- 根据我国国家审计准则的规定,审计组实行(
- 对付款业务审计过程发现一系列错误,例如重
- 审计管理要贯穿于()。
- 审查T公司夏季使用的空调设备,总价值12
- 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价
- 如果被审计单位损益表中有净利润,但经营活
- 审计证据按其形式不同进行分类,可以分为(
- 查找未入账的应付账款所使用的方法是()。
- 内部审计机构的权限包括()。
- 下列属于统计抽样的优点有()。
- 抽查收款凭证的目的包括()。
- 下列抽样方法中可用于估计总体的金额特征的
- 如果总体中某种特征样本的分布具有一定的规
- 将固定资产采购与验收的职责相互分离,所要
- 为查明应付账款真实性,应重点进行函证的项