试题详情
- 单项选择题因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强:()
A、财务控制审计
B、绩效审计
C、政策的合规性审计
D、经营性审计
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录
- 下列行为中,有助于公司治理的改进的是:(
- 企业选择风险管理战略考虑的因素不包括:(
- 在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计
- 以下哪项代表了最佳风险评估技术?()
- 审计委员会具有许多服务功能,其中有些有益
- 在某种风险的存在时,内部审计师需要根据实
- 下列选项中,关于COSO企业全面风险管理
- 下列控制类型中,不属于输出控制的是:()
- 组织结构与生产技术间的关系揭示,在使用大
- 某零售商以销售衣服为主要产业,为了提髙顾
- 由标准差和平均值边界组成的钟形曲线下的面
- 下列选项中,关于风险的说法不正确的是:(
- 以下哪种程序体现了公司保险部门的有效管理
- 根据《标准》,以下哪一项内容属于在开展
- 当进行审计分析程序时发现日常现金管理存在
- 内部审计专业界使用的标准,不包括以下哪项
- 企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的
- 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户
- 下列选项中,关于《职业道德规范》中的行为