试题详情简答题期后事项正确答案:关注下方微信公众号,在线模考后查看热门试题内部控制的要素包括()。审计人员2005年1月审查某公司2004合理保证审计人员在对企业进行审计时,必须运用()如果注册会计师认为利润表可接受的重要性水下列因素可能导致注册会计师修改审计业务约交易实质性测试审计的标准必须是国家的法律、法规或制度。应收帐款的形成与()有关。审计范围,即审计项目涉及的()。顺查法合法性鉴定证据的可靠性如何理解?抽查法审计报告的强调事项段下列对被审计单位及其环境中的相关经营风险在下列审计工作中()的工作应在报告阶段进审计各职能间存在何种联系?对容易发生问题的、往来业务较多的、金额较验资报告包括下列内容:()。