试题详情
- 单项选择题以下不属于合同审核环节的控制措施的是()
A、明确划分合同起草人员和审核人员的职责,制定合同审核操作指南
B、建立合同审核工作底稿
C、实施合同控制责任追究制度
D、实行合同审核不善罚款制度
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 政府采购的内部管理制度不包括()
- 下列各项不属于专家论证制度原则的是()
- 在行政事业单位内部控制流程中任意选取一笔
- 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和
- 下列不属于《行政事业单位内部控制规范》制
- 下列有关银行账户管理说法错误的是()
- 采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少
- 事业单位应当加强支出的绩效管理,提高资金
- 行政事业单位应对货币资金、固定资产、无形
- 从内部控制的角度看,行政事业单位支出业务
- 行政事业单位货币资金风险主要包括( )。
- 下列不属于记账凭证审核的主要风险点的是(
- 合理的岗位设置和明确的职责分工是有效开展
- 单位应在()等关键环节,充分运用制衡的内
- 业务外包中组织实施业务外包阶段风险的控制
- 单位应当建立建设项目招投标管理办法,明确
- 已达到交付使用状态但尚未办理竣工决算手续
- 下列各项关于预算业务内部控制的表述中,正
- 列不符合预算批复的总体要求的是()
- 下列各项中,属于单位内部控制的会计控制方