试题详情
- 单项选择题下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是()。
A、生产过程中的存货的内部控制
B、工薪的内部控制
C、对产品成本进行记录与控制的成本会计控制
D、固定资产的内部控制
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 审计报告是如何进行分类的?
- 美国会计总署是一个独立于行政部门的审计监
- 具体审计计划是对总体审计策略的进一步具体
- 审计人员对某企业长期股权投资进行审计时,
- 财务报表审计的目标对注册会计师的审计工作
- 经营失败
- 在确定函证的内容、范围、时间和方式时应该
- 业务招揽
- 下列凭证中,与采购付款审计没有关系的是(
- 简述我国审计监督体系的内容和国家审计与民
- 下列选项中,注册会计师应以核实其是否发生
- 在权益筹资形式下企业面临利息的支付问题,
- ()成为中国第一位注册会计师。
- 西方国家内部审计机构隶属关系,全部由单位
- 审计单位的控制活动主要包括()
- ()是通过抽样审查确定样本的平均值,根据
- 审计人员对被审计单位销售退回进行审查,核
- 我国的独立审计基本准则适用于注册会计师对
- 戊公司拟聘请A会计师事务所审计其2009
- 在财务报表报出后,如果知悉被审计的上市公