试题详情
- 单项选择题公司正在考虑购买一家小型的有毒废料处理工厂。内部审计师对这项收购进行审慎性检查。内部审计师的工作范围最不可能包括:()
A、将当前诉讼卷宗的价值不利于购买者的价值进行评价;
B、对购买者接受废料的程序进行检查,并与法律要求进行比较;
C、对购买者是否遵守贷款协议或披露贷款协议进行分析;
D、对购买者业务的效率进行评估。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行
- 质量审查小组在对某内部审计部门的独立性进
- 某食品生产工厂新引进了自动化厂房环境监测
- 《国际内部审计专业实务框架》的目标是:(
- 下列内部控制类型中,属于指导性控制的是:
- 在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理
- 大多数的公司会制定自己的职业道德行为守则
- 某公司已为建设新的零售网点与总承包商签署
- 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部
- 下列属于审计目标的是:()
- 相比较于判断样本,统计样本的最大不同点是
- 根据惯例,公司首席审计执行官每季度要向公
- 审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最
- 为了有效地将内部审计部门推荐给管理层,审
- 甲公司是通过网络进行零售的一家企业,在网
- 在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员
- 评估组织外部审计师的独立性应:()
- 某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部
- 下列关于对客户的业务和活动的质量进行重点
- 分公司经理认为内部审计部门是高级管理层的