试题详情
- 多项选择题下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。
A、询问
B、检查
C、观察
D、追踪有关业务的处理过程
E、重新操作
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 测试筹资与投资业务内部控制的主要目的是(
- 为了检查年度内所有发出的商品是否均已开具
- 审查未入账或未列报应付账款,可采用的方法
- 审查某企业“应付职工薪酬—职工福利”项目
- 审计质量包括()。
- 具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实
- 审查资本投入业务,证实资本真实性的方法有
- 审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可
- 下列各项中,属于内部审计机构职责的有()
- 社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委
- 审查计件工资时,可采用的方法有()。
- 实收资本审计目标包括讯实()。
- 审计人员拟使用分析方法检查销售费用合理性
- 合适表述审计准则的是()。
- 现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金
- 审计人员对银行存款函证的主要内容包括()
- 注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析
- 下列属于审计结果公告主要内容的有()。
- 审查营业收入计算的正确性,应采取的方法有
- 审计人员在内部控制测评中的责任是()。