试题详情
- 单项选择题内部审计活动包括以下哪项()
A、确认服务
B、咨询服务
C、确认服务和咨询服务
D、既不是确认服务也不是咨询服务
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 注册会计师审计意见可以提高财务信息的可信
- 现金的会计记录与审计监督属于不相容业务,
- 内部审计外包的形式有()
- 下列提法中,正确的是()
- 可接受的审计风险一定,重大差异或缺陷风险
- 内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告
- 在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师
- ABC公司2009年年报上列示:流动负
- 期中审计报告的使用者一般为部门或项目的主
- 下列审计证据中,可靠性最强的是()
- 重大错报风险与所需要的审计证据之间的关系
- 何谓内部控制? 内部控制由哪
- 审计报告形成的审计结论与建议应当充分考虑
- 控制的设计是为一下哪项提供合理的保证()
- 审计是一个系统的过程。
- 内部审计机构应该对审计工作底稿保密,任何
- 简述审计工作底稿的构成要素。
- 银行对账单比收料单可靠。
- 审计计划阶段的主要工作包括()
- 为加强在建工程项目的管理,某公司要求审批