试题详情
- 判断题内部监督是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息,并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,是实施内部控制的重要条件。
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热门试题
- 资产采购环节风险主要是授权审批制度不健全
- 下列体现“合理保证单位经济活动合法合规”
- 经济活动风险评估至少每半年进行一次;外部
- 下列控制措施不属于风险分担的是()
- 下列各项中,在行政事业单位预算管理组织体
- 下列对政府采购不相容职务的配置表述错误的
- 单位应当采用招标形式确定设计单位和施工单
- 单位应按“系统内部统筹,对外统一出口”的
- 人生七笔账
- 不属于政府采购业务必须设置的岗位是()
- 下列不属于不相容职务相互分离的内容的是(
- 下列各项中,属于行政事业单位预算绩效管理
- 行政事业单位应当单独设置内部控制职能部门
- 采购文件包括下列那些资料()
- 单位重大经济活动的决策、执行和监督可以由
- 会计控制指建立健全本单位财会管理制度,加
- 下列哪项不属于进度价款支付控制()
- 以下各项不属于事业单位收入的是()
- 下列不属于原始凭证填制的主要风险点的是(
- 行政事业单位的工作人员应该提高认识,认真