试题详情
- 单项选择题某审计师运用通用审计软件从某组织一年的银行账户中挑选了有代表性的统计样本。审计师证实样本中的所有支付都有经适当批准的文件支持,并且注意到所有支付都是在期限内完成。根据这个信息,审计师可以得出以下哪项结论:()
A、银行对账单与会计账簿是一致的。
B、全年支付的发票被适当地批准和归档。
C、保证及时支付的控制按预期执行。
D、以上全部都不能得出。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 某审计师调查了与公司福利制度有关的
- 相较于不具有代表性的样本,具有代表性的样
- 确定审计目标得到实现的最终责任人是:()
- 包装工厂的存货水平由即时生产技术进行控
- 以下原则表现出某组织结构的特点: Ⅰ、
- 以下哪项正确地刻画了内部审计师在接受采访
- 某制造公司在生产过程中应用有害原料。对
- 下列关于内部控制的说法中不正确的是:()
- 一家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了
- 某国际注册内部审计师并没有从事内部审计的
- 应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力,
- 哪种类型的证据在评价应收账款回收的可能性
- 为了控制审计项目和避免时间超出预算,修订
- 内部审计师可以通过确定哪一方面来评价管理
- 某生产车间经理可以同时批准生产设备的替换
- 甲公司是通过网络进行零售的一家企业,在网
- 对于部门经理打算限制其工资增长的雇员,工
- 下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在
- 以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
- 以下哪项不是对模拟模型的描述?()