试题详情
- 判断题持续性监督的程度和有效性越强,独立评估的需求就越少。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- “导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家
- “企业的价值创造是通过一系列活动构成的,
- 根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的
- 企业有关部门用款时,应当提前向经授权的审
- 注册会计师对财务报告内部控制出具无保留意
- 无形资产包括()。
- 控制政策是控制程序的基础,同时,控制程序
- “企业在特定时点对特定范围的内部控制的有
- “内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程
- 可能发生错弊因而需要控制的业务环节,称为
- 内部审计要提高地位,关键在于()。
- 根据企业内部控制应用指引,人力资源缺乏或
- 根据组织中实施人员的不同,控制活动可以分
- 当公司出现特殊的和非标准的交易或事件时,
- 《内部控制—整合框架》认为,控制环境包括
- 我国《行政事业单位内部控制规范(试行)》
- 内部控制缺陷按其成因分为()。
- 内部控制评价一般标准是()。
- “研究组织中人的心理和行为表现及其客观规
- 以下关于内部控制的描述中错误的是()。