试题详情
- 多项选择题支行下辖营业机构在10个(不含)以上的()按权限至少对重要空白凭证及有价单证使用和保管情况检查一次。
A、机构负责人每周
B、支行主管部门每月
C、支行主管部门负责人每月
D、支行主管部门负责人每季
E、支行主管行长每季
F、支行主管行长每半年
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热门试题
- 对人工无法识别的凭证,应通过鉴别仪器进行
- ()用于办理发出、收到委托收款业务。
- ()需要加盖业务讫章
- 轮休柜员应坚持()
- 会计结算工作交接后发现交接不清应追究()
- 办理上门收款业务时,严禁()
- 严禁为()账户,办理结算业务。
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- 会计档案管理应遵循哪些原则。()
- 业务公章用于同城异地的查询、查复业务。
- 作废的有价单证必须加盖“作废”戳记处理。
- 会计结算专用印章的使用规范由()统一规定
- 出入库要严格执行()
- 重要物品销毁清册作为会计档案保管()
- 整个有价单证销毁过程应由安保人员全程监控
- 重要物品的保管和使用实行(),要入库(柜
- 内部查阅会计档案,应由调阅人提出申请,单
- 重要物品销毁应在()共同监督下进行
- 以下关于行为禁令说法正确的是()。
- 严禁使用他人的()办理业务