试题详情
- 单项选择题下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:()
A、为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实
B、财务部门的助理在调入内部审计部门2周后参与对财务部门的业务审查
C、某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查
D、帮助某位管理人员制定了内部活动流程图
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 组织结构是决定组织内部系统的基本条件,那
- 组织风险的分析内容不包括:()
- 如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内
- 下列关于企业风险管理的说法中,正确的是:
- 在审计资源有限的情况下,以下对于两个项
- 在审计数据中心的实物安全和环境控制时,
- 相较于不具有代表性的样本,具有代表性的样
- 内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权
- 某助理审计师从事内部审计业务不久,在与业
- 某审计师调查了与公司福利制度有关的
- 内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的
- 为了加强内部审计部门的日常运作,首席审计
- 某工厂因为生产需要,存在大量的低值易耗的
- 经过评估,说明内部审计师使用统计抽样得出
- 审计师在审查退休福利计划后确定,过去10
- 下列选项中,违反了《标准》的行为是:(
- 在下列哪种状态下,专责舞弊调查人员的行
- 通过组织结构与生产技术之间的关系揭示可以
- 风险评估程序的第一步是将组织内可审计活动
- 某制造工艺在生产过程的诸多阶段(从原材