国际注册内部审计师考试(CIA)试题库内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是:(下列行为中,不属于首席审计执行官的职责的是:()下列审计证据中哪项不属于外部证据:()某内部审计师在对某造纸工厂进行审计,发现了该造纸工厂存在违反水资下列资料中属于工作底稿永久性部分的是:()下列关于工作底稿的作用,说法不正确的是:()为了测试工人的薪金情况,内部审计师把一年中每月的工厂现场员工数量观察作为被审计人员经常使用的审计技术,关于这一技术的描述不正确的相比与统计抽样,非统计抽样:()为了了解新执行的信息处理系统的有效性,内部审计师需要与接触该系统在对公司退货记录的差错进行审查时,某内部审计师在从有大量往来交易内部审计师发现舞弊的责任不包括:()下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题的看 某公司最近不断发生将错误产品运送客户的事件。大多数的客户订货都冲突是任何组织不可避免的相互作用的一部分,下列不属于引发冲突的原政策及程序是指导日常经营活动和个人行为的控制手段,某公司的内部审一个有效的公司治理程序通常的治理原则不包括:()内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,首席审计执行官需要直接且无限制的与高级管理层和董事会接触,这一要组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能上向董事会报告的情况下才下列选项中,关于内部审计师的持续教育要求方面的要求正确的是:()下列内部审计师的行为中,违反了内部审计师道德规范的是:()以下哪项行为违反了《职业道德规范》:()下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()某内部审计师因为原公司裁员而失业,在以前的公司工作时,该审计师善内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组首席审计执行官在对审计范围进行考虑时,注意到限制因素的存在导致不审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容()某内部审计师在审计过程中发现,某供应商在不满足公司竞标的条件下找下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()更多试题请关注下方微信公众号