试题详情
- 单项选择题 内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?() I.职责分工不充分 II.采购职能被削弱 III.信用卡可能被用于私利 IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款
A、I和III
B、II和IV
C、只有III
D、I、II、III和IV
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 一家新近被收购公司的收购价取决于该子公司
- 关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序
- 某律师事务所作为专业组织,制定了员工的行
- 首席审计执行官对制定内部审计活动的人力资
- 关于应收账款存在性和计价的最有说服力的审
- 一家布料公司将所用的染料改成无毒性的以应
- 内部审计师在审计过程中,可能会用到以下软
- 内部审计师正在编写准备提交给管理层的初步
- 某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部
- 内部审计师应精通的学科是:()
- 下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是:
- 某内部审计师在对公司的福利计划的实施程度
- 某加工企业最近经常面临销售质量不达标而被
- 下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏
- 财产和意外保险公司的管理层对于索赔处理
- 以下哪项是控制的最佳定义?()
- 组织结构作为决定内部控制的基本条件,在不
- 像经理审查批准交易等通过人为的批准程序防
- 以下违背了内部审计师协会的《职业道德规范
- 下列情况中首席风险官的职能最有效的是:(