试题详情
- 单项选择题被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A、支票与印章由不同人员保管
B、报销单据填制与审核与分离
C、由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D、出纳员负责现金日记账和总账记录
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