试题详情
- 单项选择题“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制方法是()。
A、授权审批控制
B、财产保护控制
C、职责分离控制
D、全面预算控制
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- “企业董事会或类似权力机构对内部控制的有
- 以下职责分工中错误的有()。
- 根据《内部控制审计指引》,企业应当认定内
- “内部控制应当在全面控制的基础上,关注重
- 风险识别时,来自企业内部的风险有()。
- 控制活动指为确保管理层指示得以执行的政策
- 应当以书面形式与董事会和经理层沟通的内部
- 合同控制属于业务层的内部控制活动
- 广义的公司治理,不局限于股东对经营者的制
- 资金活动的内部控制目标主要是()。
- 缺少为实现控制目标所必需的控制,或现存控
- 我国《行政事业单位内部控制规范(试行)》
- 组织架构可以为企业提供精神支柱
- 持续性监督的程度和有效性越强,独立评估的
- 以下关于内部控制的描述中错误的是()。
- “企业在特定时点对特定范围的内部控制的有
- “用以探讨动态系统中无法用单一的数据关系
- 根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的
- “以查错防弊为目的,以职务分离和帐目核对
- “筹资记录错误,账实不符”的风险属于()