试题详情
- 单项选择题公司的政策及程序给管理层和员工提供了行动指南。某跨国公司的内部审计师打算对一个高级管理部门开展业务审查。在这个管理层次上内部审计师是否应当期望找到相关的政策和程序?()
A、是,所有的政策及程序均由高级管理层制定
B、否,高级管理层只为下级人员制定政策及程序
C、是,政策及程序适用于组织的所有层级
D、否,只有中层管理人员及其下级制定、使用政策和程序
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人
- 关于足够的证据最好的定义为:()
- 下列哪(些)项最好地描述了内部审计师的
- 每个组织都会经历内部控制失效的情况,在控
- 内部审计师甲运用计算机模拟来评价某制造公
- 以下哪项表明市场部可能存在舞弊?()
- 某主要零售商的市场营销部门为每类产品分别
- 某组织正式制定了隐私政策并聘用了首席隐私
- 以下不可能被认为是表明具有很高舞弊征兆的
- 某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小
- 下列选项中,属于使用控制图所需要注意的
- 在某种风险的存在时,内部审计师需要根据实
- 某内部审计师在审计过程中发现,某供应商在
- 应有的职业审慎性意味着合理的谨慎和能力,
- 某组织决定重新修改许多主要工序,以下列出
- 与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过
- 在对银行的审计中,内部审计师李某发现一贷
- 某财务总监发现有一个竞争者似乎能接触到该
- 以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的
- 编制工作底稿摘要的用途是:()