试题详情
- 单项选择题审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作?()
A、审计人员的提拔和加薪。
B、内部审计报告中审计发现和审计建议。
C、审计工作时间表。
D、任命首席审计执行官。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 在运用《职业道德规范》中的相关行为规则时
- 根据《专业实务框架》,以下哪项内容是一
- 编制工作底稿摘要的用途是:()
- 正如组织的差旅政策所描述的,特定的定期航
- 某公司最近发现就业申请中存在虚假信息。
- 某企业章程规定,超过预算的采购申请都需要
- 在一次即将完成的审计中,内部审计师小李发
- 某金融机构的内部审计师正在对该机构的投资
- 内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时
- 置信区间变窄的可能原因是:()
- 在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测
- 根据《标准》,以下哪一项内容属于在开展
- 以下关于经济订货批量的说法中错误的是:(
- 下列选项中,关于内部审计师的持续教育要求
- 某组织的员工新招收一批员工,员工均为下岗
- 某个没有参与过现金管理审计的审计人员注意
- 以下有关审计目标的论述恰当的是:()
- 货币单元抽样比比率估算分析更加有效的情况
- 某审计人员正对某分部开展经营审计,并观察
- 组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能